新芦淞集团启动2014年度财务内审工作

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    为贯彻执行财经法规和财务制度,强化内部管理,提高经济效益,55日下午,新芦淞集团2014年度财务收支、经营情况及相关财务内控制度审计启动会议在集团公司二楼小会议室召开。集团公司监事会主席汪微财务总监曹芳以及财务管理部审计法务部相关人员参加会议。

    会上,审计法务部阐述了此次审计的实施依据、目的、范围、主要内容以及审计实施方案。汪微、曹芳分别就此次审计工作提出了具体要求,并进行工作部署。(审计法务部:黄姨)